Overzicht overhead

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Tot overhead behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.

Toelichting:

In 2024 hebben we een deel van de overheadkosten toegewezen aan projecten en grondexploitaties. Deze toerekening heeft geleid tot een vermindering van de overheadlasten in de exploitatie, wat de transparantie en nauwkeurigheid van onze financiële rapportage ten goede komt. 

Overhead Begroting Begroting ná wijziging Rekening
Baten en lasten x € 1000 2024 2024 2024
Huisvesting 1.165 1.155 1.186
Facilitair 994 899 836
Informatisering & automatisering (ICT) 1.728 1.721 1.582
Personeel 11.540 12.024 11.930
Totaal overhead 15.427 15.799 15.534

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2023 Primaire Begroting 2024 Totaal Begroting 2024 Realisatie 2024 Begroot - Rekening 2024
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Overhead
Lasten 15.636 15.532 15.903 16.405 -503
Baten -768 -104 -104 -871 767
Totaal Overhead 14.868 15.428 15.799 15.535 264
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 14.868 15.428 15.799 15.535 264
Saldo van baten en lasten 14.868 15.428 15.799 15.535 264
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Overhead
Onttrekkingen -125 0 0 0 0
Totaal Overhead -125 0 0 0 0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -125 0 0 0 0
Totaal reserve mutaties -125 0 0 0 0

Analyse financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Analyse financiële afwijkingen
Bedragen x € 1.000
Analyse Incidenteel/
Product Afwijking Structureel
Product 58 - Overhead
Facilitair 63 I
Informatisering & automatisering 139 I
Personeelslasten 94 I
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 -32 I
Saldo overhead 264
+ = voordeel / - = nadeel

Facilitair

Hier worden de kosten verantwoord van juridische en financiële dienstverlening, informatiebeveiliging, catering, verzekeringen, representatie etc.. Het gunstige verschil betreft diverse posten.

Informatisering en automatisering

Het voordeel is onstaan doordat er meer is doorberekend aan de programma's.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Excel-tabel

Investeringsplanning (bedragen x € 1.000) Beschikbaar krediet Begrote inkomsten / bijdrage van derden Begrote netto-investering Besteed t/m 2024 Inkomsten t/m 2024 Gerealiseerde netto-investering Begroot vs. realisatie Project afgerond
Overhead
Projecten automatisering & informatisering 626 - 626 697 - 697 -71 Ja
Mobiele telefoons 25 - 25 26 - 26 -1 Ja
Schermen + docking stations hybride werken 25 - 25 8 - 8 17 Nee
Vervanging centrale hardware 490 - 490 356 - 356 134 Nee
Warmtepompen gemeentewerf (vervanging CV) 200 - 200 18 - 18 182 Nee
Herinrichting Stadhuis + Werf 6.300 - 6.300 11 - 11 6.289 Nee
Totaal Overhead 7.666 - 7.666 1.117 - 1.117 6.549

Omschrijving (toelichting)

Toelichting
Jaarlijks is een krediet beschikbaar voor investeringen in projecten voor automatisering en informatisering. In 2024 is dit onder andere besteed aan sourcingbeleid, versaasing van applicaties, implementatie nieuw zaaksysteem. De implementatie van het nieuwe zaaksysteem en bijbehorende migratie van documenten was complexer en omvangrijker dan aanvankelijk voorzien. 

De vervanging van de CV-ketel van de gemeentewerf is nog niet gerealiseerd. Onderzocht wordt wat de beste optie is voor deze vervanging.

De herinrichting van het stadhuis zit op dit moment in de aanbestedingsfase. De verwachting is dat de verbouw medio 2026 gefaseerd wordt uitgevoerd. De oplevering is gepland in het najaar van 2027.